歡迎光臨包頭統一戰線同心網
天氣預報:
您現在的位置: 首頁 > 政務公開
內蒙古自治區包頭市歸國華僑聯合會2016年度決算相關說明
編輯:霍天舒 稿件來源: 包頭統一戰線同心網 發布時間: 2017-09-21 11:23
頁面功能  【字體:   】【關閉

內蒙古自治區包頭市歸國華僑聯合會

2016年度決算相關說明

第一部分 內蒙古自治區包頭市歸國華僑聯合會基本情況

一、部門職能

市僑聯是市委領導的由歸僑、僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶,依據《中國僑聯章程》開展工作,其主要職責是:

(1)貫徹落實國家各項僑務工作方針、政策和法規。維護歸僑僑眷和海外僑胞的正當合法權益;處理歸僑僑眷、華僑華人港澳同胞來信來訪及僑情普查建檔工作。對歸僑僑眷的身份進行認定;協助有關部門做好對貧困歸僑僑眷的救濟工作。為歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。

(2)密切聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞,了解僑情民意,溝通渠道,化解矛盾,加強對歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育,為全市的改革發展穩定服務。

(3)積極支持幫助歸僑僑眷參加包頭市的政治、經濟和社會事務活動;會同有關部門做好各級人大、政協中的歸僑僑眷代表、委員人選的推薦工作,為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

(4)配合我市的對外宣傳工作,開展對海外華僑、華人、港澳同胞的宣傳,介紹我市的發展現狀及經濟優勢。

(5)開展同國外、境外華僑、華人、港澳同胞及華僑社團的友好交往;引進華僑、華人及港澳同胞資金、技術、人才和先進管理經驗;協調有關部門組團與海外華僑、華人及港澳同胞開展科技、文化、經貿交流;協助海外僑胞在包興辦實業,為歸僑僑眷興辦企業和海外僑胞來包投資服務。

(6)做好海外華僑、華人、港澳同胞的捐贈咨詢服務工作,承辦華僑、華人、港澳同胞捐贈款物的審核報批工作,協助華僑、華人、港澳同胞在包興辦公益事業,做好捐贈項目的跟蹤、監督、服務工作。

(7)做好新移民及留學歸國人員工作,為他們在包創業提供咨詢、服務工作,做好歸僑僑眷、華僑、華人、港澳同胞的接待服務工作。

(8)配合有關部門通過僑聯工作渠道做好對臺工作。

(9)組織實施歸僑僑眷代表大會、常委會、全委會的決議、決定,指導基層僑聯工作。

(10)承辦市委、市政府和上級僑聯交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況。

1.包頭市歸國華僑聯合會是經編委批準,于2012年12月21日成立的全額撥款科級事業單位。核定事業編制10名。2013年有6名工作人員入職到崗。

2.機構人員當年變動情況及原因。

2016年10月調出1名工作人員,2016年年底在崗人員5人。

第二部分 內蒙古自治區包頭市歸國華僑聯合會2016年度部門決算情況說明

一、關于2016年度預算執行情況分析

年初預算數為96.88萬元,2016年財政撥款收支數為125.21萬元,增加28.33萬元,主要原因:一是人員工資增加;二是申請追加蒙商大會專用款項。

二、關于2016年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計198.56萬元,支出總計198.56萬元。與2015年度相比,收入減少46.43萬元,下降19%;支出減少46.43萬元,下降19%。主要原因:是2015收入總計中有往年結轉的房屋租賃專項經費,2015年支付辦公用房租賃費43.5萬元。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計125.46萬元,其中:財政撥款收入125.21萬元,占99.8%;其他收入0.25萬元,占0.2%。(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計140.88萬元,其中:基本支出130.39萬元,占92.6%;項目支出10.49萬元,占7.4%。

(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計196.31萬元,支出總計196.31萬元。與2015年度相比,收入減少-46.68萬元,下降19.2%;支出減少46.68萬元,下降19.2%。主要原因是2015收入總計中有往年結轉的房屋租賃專項經費,2015年支付辦公用房租賃費43.5萬元。

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計140.88萬元,其中:基本支出130.39萬元,占92.6%;項目支出10.49萬元,占7.4%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出130.39萬元,其中:人員經費59.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、采暖補貼、住房公積金,較上年增加7.32萬元,主要原因是:2016年人員工資提高,對應的公積金也提高;公用經費71.33萬元,主要包括:辦公費、郵電費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費,較上年減少48.81萬元,主要原因是:2015年市僑聯支付辦公用房租賃費。

(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為1萬元,支出決算為6.38萬元,完成預算的638.8%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為6.12萬元,完成預算的639.5%;公務接待費支出決算為0.27萬元,完成預算的645.2%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是我單位運行的公務車輛有2輛,汽油費、保險、維修花費多,平時到各個基層僑聯調研活動多,故公務用車運行維護費支出較多;二是2016年度市僑聯接待海外歸僑僑眷相對于2015年有所增加,故接待費較花費增加。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出6.38萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出6.12萬元,占95.9%;公務接待費支出0.27萬元,占4.2%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出6.12萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出6.12萬元,用于用于公務車輛日常維護及運行,車均運維費6.1萬元,較上年減少1.76萬元,主要原因是2016年進行了車改工作,公務用車次數減少,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛,但僑聯實際公車數量為2輛,其中一輛為民政劃撥,編制在民政局,日常運行維護費用由我單位支付。

公務接待費支出0.27萬元。其中:國內公務接待費0.27萬元,接待5批次,共接待25人次。主要用于一是接待海外歸僑僑眷;二是接待自治區僑聯領導。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出0萬元,比2015年0萬元,0%。

(二)政府采購支出情況

本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額40.33萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2015年減少8.17萬元,降低100%,主要原因是:2015年購置辦公設備支出8.17萬元,2016年未購置辦公設備;政府采購工程支出0萬元,比2015年減少15.1萬元,降低100%,主要原因是:2015年付僑聯辦公用房及僑界之家裝修費;政府采購服務支出40.33萬元,比2015年減少16.17萬元,降低28.62%,主要原因是:2015年支付僑聯辦公用房租賃費,2016年無此項支出。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2015年0輛,;一般公務用車1輛,比2015年增加0輛;一般執法執勤用車0輛,比2015年增加0輛;特種專業技術用車0輛,比2015年增加0輛;其他用車0輛,比2015年增加0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:皇甫慧敏    聯系電話:0472-5363632

 

附件:內蒙古自治區包頭市歸國華僑聯合會2016年度收入支出決算批復表.xls

双色球开奖号对比